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海西州住房公积金管理中心组织开展内审稽核检查

为进一步加强全州住房公积金廉政风险防控工作,优化业务流程与操作规范,强化内部控制与监督制约,根据省监管处《关于开展住房公积金专项检查的通知》要求和中心年度稽核计划安排,在全州住房公积金系统内开展了为期2周的内审稽核。

此次内审稽核主要围绕:住房公积金政策执行、缴存使用、资金管理、业务服务提升、廉政风险防控等方面开展检查,目的在于发现问题、解决问题,进一步堵塞漏洞、规范流程、防控风险。稽核人员通过档案抽查、系统核查等方式进行认真、深入、细致的稽核,并对这次检查中发现的问题逐一进行分析,提出具有针对性的整改意见和建议。

下一步,中心将继续完善内审稽核工作规范,将内审稽核工作制度化、常态化。充分发挥内审稽核的作用,提升内审水平,保证资金安全,推进全州住房公积金管理工作健康发展。